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Considerações

O conhecimento técnico tributário para as áreas comerciais passou a ser um diferencial para o profissional de Compras e de Vendas, uma vez que, os impactos tributários na decisão de compras ou na composição de um preço de venda podem comprometer o custo de aquisição ou a margem de lucratividade.

Objetivos

  • Capacitar o profissional das áreas de negócios (compradores, vendedores e afins), com apresentação dos impactos dos tributos (ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS), dentro do preço de uma mercadoria ou em uma prestação de serviços.
  • Apresentar as diferenças entre operações destinadas ao processo industrial (insumo) e as destinadas à revenda, ativo ou ao uso/consumo.
  • Analisar casos reais com apresentação das diferenças entre operações realizadas dentro do mesmo Estado ou entre os Estados (interestadual) e com contribuintes e não contribuintes do ICMS.
  • Diferenciar casos que tem que recolher o diferencial de alíquotas (DIFAL).

Público-Alvo

Gerentes e Profissionais atuantes na Área de Compras, Vendas, Faturamento e demais interessados no assunto que tem interesse em entender os tributos em uma negociação comercial.

Programa

  • Introdução
    • Noções gerais do ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS
    • Fundamentos legais
    • Competência de exigir os tributos
    • Regimes de Tributação
    • Hipóteses de incidência e Fato Gerador
    • Contribuintes
    • Base de Cálculo
    • Alíquotas
    • Apuração dos tributos (possibilidades de compensação)
  • A importância da NCM no preço de um produto (impacto em todos os tributos)
  • Cálculos dos tributos (exercícios práticos)
    • Tributos que estão dentro do preço
    • Tributos que estão fora do preço
    • Operação realizada dentro do mesmo Estado
    • Operação realizada fora do Estado
    • Operação com a finalidade de industrialização
    • Operação com a finalidade de uso e consumo
    • Operação com máquinas e equipamentos
    • Operação com empresas do Simples
    • Operação com destinatário contribuinte do imposto
    • Operação com destinatário não contribuinte do imposto
  • Substituição Tributária do ICMS (ICMS-ST)
    • Aplicabilidade da substituição tributária
    • Operações internas
    • Operações interestaduais
    • Impactos na Formação de Preço
  • Diferencial de Alíquotas – DIFAL 
    • Hipóteses que cabe o recolhimento do DIFAL
    • Impacto nas operações interestaduais de produtos de produtos que tem ICMS-ST
  • Análise de operações
    • Bonificação
    • Venda a ordem
    • Entrega Futura
    • Aquisição de brindes
    • Industrialização por encomenda

Metodologia

Apresentação de slides e aplicação de exercícios práticos requeridos no dia a dia do profissional em transações comerciais.

Informações Adicionais

  • Benefícios: Coffee Break, Material didático e de apoio, Certificado de Participação e Networking.
  • Condições Especiais de Pagamento: Boleto, Depósito Bancário ou Cartão de Crédito. Pessoa Física pode parcelar em até 06x. Pessoa Jurídica, consulte descontos progressivos para mais de uma inscrição.
  • Local de realização: Auditório OXFORD - Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 - São Judas / CEP – 04.303-000 São Paulo/SP (A 200 metros do Metrô São Judas). ATENÇÃO: Havendo mudança do local do treinamento, este será informado previamente e por escrito.
  • Carga Horária
    08 horas
  • Investimento

    R$840,00 para inscrições antecipadas (realizadas em até 15 dias antes da data de realização do evento). Após essa data o valor será de R$1050,00

    Pessoa Física pode parcelar o valor em até 06x de R$155,01 (valor referência para inscrição antecipada).

  • Próximas Turmas

Curso disponível na modalidade:

Aberto
In Company
  • Conteúdos adaptados às expectativas da empresa cliente;
  • Alinhamento prévio do conteúdo com o Consultor;
  • Oportunidade de integração de um grupo de funcionários da empresa cliente;
  • Redução no custo do treinamento por participante;
  • Adequação de carga horária e programação de datas;
  • Disseminação de ações e temas específicos da contratante;

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